1、建立健全学校内部审计规章制度、实施办法和业务流程;
2、制定年度审计工作计划,组织实施内部审计工作;
3、根据学校要求,对学校及所属单位的财务收支、内部控制、经济效益和固定资产投资项目、学校内设机构和所属单位领导人员履行经济责任情况等进行审计,组织实施校内基建、修缮工程项目全过程跟踪审计与结算审计;
4、按照上级部门和学校要求,组织实施专项审计与调查;
5、负责审计资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作;
6、促进审计结果运用,组织督办审计整改工作;
7、负责学校审计信息化建设及处内网站的建设和维护;
8、负责委托社会中介机构审计业务的监督管理;
9、组织内部审计人员的后续教育及业务培训;
10、完成上级部门和学校领导交办的其他工作。